综合新闻
驰宏实业认真开展内部审计工作

为全面履行内部审计监督职能,充分发挥内部审计的监督作用。8月,驰宏实业紧紧围绕年初制定的2017年内部审计计划开展内部审计工作。内部审计重点围绕原料购销贸易业务、人力资源管理开展。原料购销贸易业务主要从计划预算、合同、合同履约控制、价格、结算、收付款、渠道管理控制等七个方面进行审计;人力资源主要从招聘管理、员工培训、员工绩效管理、薪酬福利、员工流动管理、人事档案管理等六个方面进行审计。


通过内部审计,驰宏实业在人力资源管理、原料购销贸易业务运作规范有效,并对管理控制过程中的薄弱环节和存在的风险提出了优化方案,不断增强内部控制的有效性和科学性,进一步强化了各项工作的规范管理、依规运作的意识,对有效规避经营风险发挥了积极的作用。(杨光莉)


技术支持: 建站ABC | 管理登录
×